老头把女人躁得呻吟_亚洲国产18_久久日本视频_有码视频在线观看_在线播放国产一区_亚洲av无码电影在线播放_亚洲青春草_www视频在线看_天堂国产一区二区三区_一区二区福利电影

  • 歡迎來到安徽自考網!為考生提供安徽自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以安徽教育考試院www.ahzsks.cn為準。
  • 免費領取課程

聯系我們:  19305518756

距25年4月自考?待定

距25年4月自考考試 已經開始

考生服務:

  • 報名報考|
  • 考試安排|
  • 安徽自考網> 試題題庫列表頁> 下列關于注冊會計師對預付賬款進行實質性分析程序的方法中,描述恰當的有()

    第八章 練習題

    卷面總分:100分     試卷年份:    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

    答題卡
    收起答題卡 ^

    試題序號

    下列關于注冊會計師對預付賬款進行實質性分析程序的方法中,描述恰當的有()

    • A、比較期末余額與期初余額,分析其波動原因
    • B、通過了解預付購貨款慣例以及收到貨物的平均天數,分析其賬齡是否合理
    • C、計算預付賬款與主營業務成本的比率,與以前各期比較,分析異常變動的原因
    • D、將預付購貨款余額的增減幅度與主營業務成本的增減幅度比較.分析異常變動的原因
    • E、檢查預付賬款長期掛賬的原因
    上一題 下一題

    更多題目 請在 下方輸入框 內輸入要搜索的題目:

    采購與付款循環內部控制測試的主要內容包括()

    • A、檢查采購部門是否有專人審批購貨價格
    • B、檢查訂貨單和驗收單是否都已經預先編號
    • C、檢查企業會計制度的規定.判斷企業會計制度的合理性和嚴密性
    • D、檢查原始憑證、記賬憑證和明細賬的日期,判斷企業的會計核算是否及時
    • E、獲取某月未賣方對賬單,檢查是否進行了核對,注意對不相符的內容的處理程序

    可口可樂公司規定只有正副董事長持有的兩把鑰匙才能打開內置神秘配方的保險柜,此項措施屬于內部會計控制中的()

    • A、授權控制
    • B、職責分工控制
    • C、資產接觸與記錄使用控制
    • D、會計記錄控制

    固定資產一般應建立哪些內部控制制度?

    掃碼查看答案

    掃碼查看試題答案

    掃碼小程序選擇報考專業

    進入在線做題學習

    查看了解自考專業

    查詢最新政策公告

    進入歷年真題學習