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    2020年10月 審計學 歷年真題

    卷面總分:     試卷年份:2020年10月    是否有答案:   

    答題卡
    收起答題卡 ^

    試題序號

    有關審計監督體系的理解,下列各項表述正確的是( )

    • A、注冊會計師審計意見旨在提高財務報表的可信賴程度
    • B、內部審計是獨立性最強的- -種審計
    • C、政府審計是注冊會計師審計的基礎
    • D、財務報告的合規性是其使用者最為關心的
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    注冊會計師在對應付賬款進行審計時,選擇對應付賬款執行實質性分析程序,下列執行的審計程序中正確的有( )

    • A、分析存貨和營業成本等項目的增減變動,判斷應付賬款增減變動的合理性
    • B、將期末應付賬款余額與期初余額進行比較,分析波動原因
    • C、注冊會計師選擇在資產負債表日金額不大,甚至為零,但為企業重要供貨人的債權人,作為函證對象對應付賬款進行函證
    • D、計算應付賬款與存貨的比率,應付賬款與流動負債的比率,并與以前年度相關比率對比分析,評價應付賬款整體的合理性
    • E、查找未入賬的應付賬款

    審計報告應當包括的要素有( )

    • A、標題與收件人
    • B、意見段
    • C、管理建議書
    • D、報告日期
    • E、說明段

    被審計單位將-一批完工入庫的產品900萬元,在入賬時錯記為800萬元,注冊會計師據此認為被審計單位違反了( )

    • A、與交易和事項相關的“發生"認定
    • B、與交易和事項相關的“準確性”認定
    • C、與期末賬戶余額相關的“計價與分攤”認定
    • D、與期末賬戶余額相關的“截止“認定

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