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    2017年10月審計學

    卷面總分:120分     試卷年份:2017    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

    答題卡
    收起答題卡 ^

    試題序號

    關于前后任注冊會計師的關系,不適合下列業務的有

    • A、內部控制審計
    • B、財務報表審閱
    • C、財務報表審核
    • D、執行商定程序
    • E、財務報表審計
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    注冊會計師王魏對某公司貨幣資金內部控制狀況進行調查,發現以下情況:

    1)出納員負責現金收付,收取、保管和開具銀行支票,保管法人代表印鑒,開具 銷售發票,登記現金和銀行存款日記賬,不定期盤點現金,每年編制一次銀行存款余額調節表(不論收到幾張對賬單),三天去一次銀行存取現金,并收取 銀行賬單。

    2)三名會計員分別登記現金、銀行存款總賬及收入、費用總賬和明細賬,但不了 解銀行存款未達賬項,也不作任何賬務處理。

    3)副總經理以上領導及經批準的特殊人員,可以根據需要到出納員處開取印章齊 全的空白支票,供用款之需。

    4)出差人員可以到出納員處預支差旅費,經填寫特地印制的借條,經副總經理以上領導批準后付款,借條抵作庫存現金,不進行賬務處理,出差人員回來報銷后收回借條銷毀。

    【要求】指出上述內部控制存在的缺陷,并提出相應的改進建議(在答題紙上列表作答)。

    存在的問題

    改進建議




    中國注冊會計師執業準則不包括

    • A、中國注冊會計師業務準則
    • B、中國注冊會計師職業道德守則
    • C、會計師事務所質量控制準則
    • D、中國注冊會計師審計準則

    注冊會計師通過分析存貨賬齡最有可能證實的認定是

    • A、存在
    • B、完整性
    • C、權利與義務
    • D、計價和分攤

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