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    2017年10月審計學

    卷面總分:120分     試卷年份:2017    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

    答題卡
    收起答題卡 ^

    試題序號

    注冊會計師王魏對某公司貨幣資金內部控制狀況進行調查,發現以下情況:

    1)出納員負責現金收付,收取、保管和開具銀行支票,保管法人代表印鑒,開具 銷售發票,登記現金和銀行存款日記賬,不定期盤點現金,每年編制一次銀行存款余額調節表(不論收到幾張對賬單),三天去一次銀行存取現金,并收取 銀行賬單。

    2)三名會計員分別登記現金、銀行存款總賬及收入、費用總賬和明細賬,但不了 解銀行存款未達賬項,也不作任何賬務處理。

    3)副總經理以上領導及經批準的特殊人員,可以根據需要到出納員處開取印章齊 全的空白支票,供用款之需。

    4)出差人員可以到出納員處預支差旅費,經填寫特地印制的借條,經副總經理以上領導批準后付款,借條抵作庫存現金,不進行賬務處理,出差人員回來報銷后收回借條銷毀。

    【要求】指出上述內部控制存在的缺陷,并提出相應的改進建議(在答題紙上列表作答)。

    存在的問題

    改進建議




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    下列關于函證審計程序的提法,不正確的是

    • A、應收賬款函證是重要的審計程序
    • B、應付賬款函證是非必要的審計程序
    • C、預付款項的函證效果要比預收款項的好
    • D、肯定式函證的成本要低于否定式函證

    內部控制要素中,控制活動的內容包括

    • A、授權控制
    • B、職責分離控制
    • C、信息處理控制
    • D、實物控制
    • E、內部審計控制

    注冊會計師李維在審計艾佳股份公司的存貨時提出監盤,但艾佳股份公司的存貨主 管副總經理表示年終前已經作過盤點,并向注冊會計師李維提供了盤的全部記 錄。注冊會計師李維審查了盤點記錄后便認可了存貨的真實性。然而,后來存貨被證實存在大量虛構情況。要求,請你對注冊會計師李維進行責任認定,并說明理由。


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