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    第十一章 練習題

    卷面總分:100分     試卷年份:    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

    答題卡
    收起答題卡 ^

    試題序號

    下列各項中,最有可能防止員工挪用現金收入的內部控制措施是()

    • A、現金收取與應收賬款過賬之間的職責分離
    • B、壞賬沖銷由獨立于信用審批部門的主管授權
    • C、監督每日現金匯總袁與現金日記賬之間的核對
    • D、對現金日記賬和每日現金匯總表實施獨立的內部稽核
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    如果在資產負債表日后對庫存現金進行盤點,根據盤點數調整庫存現金收、支發生合計數,倒推計算資產負債表上所包含的庫存現金數是否正確的日期是()

    • A、審計報告日
    • B、資產負債表日
    • C、盤點日
    • D、外勤工作結束日

    在進行年度財務報表審計時,為了證實被審計單位在臨近12月31日簽發的支票未予入賬,注冊會計師實施的最有效的審計程序是()

    • A、審查12月31日的銀行存款余額調節表
    • B、函證12月31日的銀行存款余額
    • C、審查12月31日的銀行對賬單
    • D、審查12月份的支票存根和銀行存款日記賬

    下列符合“確保辦理貨幣資金業務的不相容崗位相互分離、制約和監督”原則的是()

    • A、由出納人員兼任會計檔案保管工作
    • B、由出納人員保管簽發支票所需全部印章
    • C、由出納人員兼任收入總賬和明細賬的登記工作
    • D、由出納人員兼任固定資產明細賬或總賬的登記工作

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