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    第十一章 練習題

    卷面總分:100分     試卷年份:    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

    答題卡
    收起答題卡 ^

    試題序號

    注冊會計師對銀行存款的函證對象應該是()

    • A、所有銀行存款
    • B、金額大的銀行存款
    • C、活期存款
    • D、定期存款
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    更多題目 請在 下方輸入框 內輸入要搜索的題目:

    盤點庫存現金時,通常實施()

    • A、定期檢查
    • B、突擊檢查
    • C、通知檢查
    • D、不定期檢查

    案例分析題大興公司是一個中小型貿易公司.在一次審計中發現出納員李紅似乎有以下舞弊行為:從公司收發室截取顧客陳宏給公司分期付款的3600元支票,存人了由她負責的公司零用金銀行存款戶中。然后,她在該存款戶中以支付勞務費為由開了一張以自己為收款人的3600元支票,簽名后從銀行中兌取了現金。在與客戶對賬時,李紅將“應收賬款--陳宏”賬戶余額扣減3600元后作為對賬金額發給陳宏對賬單,表示3600元已經收到。12天后,李紅編制了一筆會計分錄,借記“銀行存款”3600元、貸記“應收賬款陳宏”3600元。將“應收賬款——陳宏”賬戶調整到正確余額,但銀行存款賬面余額卻比銀行對賬單高列了3600元。月底,在編制銀行存款余額調節表時,李紅在調節表上虛列了兩筆未達賬項,將銀行存款余額調節表調平。[要求]根據上述情況分析大興公司內部控制制度中存在的重要缺陷,并進一步提出改進的建議。

    在貨幣資金內部控制的關鍵環節中,下列存在重大缺陷的是()

    • A、財務專用章由專人保管,個人名章由本人或其授權人員保管
    • B、對重要貨幣資金支付業務,實行集體決策
    • C、現金收入及時存入銀行,特殊情況下,經主管領導審查批準方可坐支現金
    • D、指定專人定期核對銀行賬戶,每月核對一次,編制銀行存款余額調節表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符

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